沐鸣娱乐


        「金蝶云星空」 总账的使用流程是怎么样呢 ?(金蝶云星空总账教程)

        本文阅读对象:使用金蝶的朋友。

        金蝶云星空是一款非常优秀的国产ERP系统之一,

        总账系统是财务会计系统中最核心的系统 ,

        以凭证处理为中心,进行账簿报表的管理。

        可与各个业务系统无缝链接,实现数据共享。

        企业所有的核算最终在总账中体现 。

        「金蝶云星空」 总账的使用流程是怎么样呢?(金蝶云星空总账教程)

        总账系统总体流程图

        系统包含以下特性:

        1. 根据不同的管理模式,可以提供法人账和责任中心账簿的管理 ;
        2. 支持企业组织机构多维度管理 ;
        3. 实现同各业务系统的一体化 、协同应用;
        4. 消除了账簿合并后内部交易抵消的复杂处理过程 ;
        5. 支持财务共享中心模式;
        6. 支持用户自定义会计期间;
        7. 科目的多重辅助核算 ,提供科目进行单一的或多个币别核算;
        8. 账簿可以按照不同的会计政策设置不同的币别 ,也可以同一个会计政策,进行多币别核算;
        9. 提供跨账簿的凭证复制功能;
        10. 强大的账簿报表查询;
        11. 现金流量的处理;
        12. 期末调汇的处理 ;
        13. 期末损益结转;
        14. 期末科目结转的自动处理;
        15. 凭证摊销及预提 ;
        16. 多账簿期末批量结账;
        17. 多账簿账表查询;
        18. 调整期间业务处理。

        总账的使用流程

        一、设置总账的相关基础资料

        序号

        业务操作

        责任人

        1

        设置会计日历,定义会计核算的时间范围。

        总账会计

        2

        设置币别、汇率体系。

        总账会计

        3

        设置会计要素 、科目。

        总账会计

        4

        设置核算维度,设置科目的核算维度信息。

        总账会计

        5

        设置凭证字 ,定义常用的凭证字。 财务部 总账会计。

        总账会计

        6

        设置会计政策。

        总账会计

        7

        设置会计核算体系 ,定义当前需要核算的组织机构体系以及对应的适用会计政策和默认会计政策 。

        主管会计

        8

        设置账簿,定义核算体系内核算组织的账簿。

        主管会计

        二、设置账簿系统参数

        序号

        业务操作

        责任人

        1

        设置账簿的系统参数,定义总账的账务处理规则。

        主管会计

        三 、基础资料设置完成后,即可录入账簿对应的科目初始余额数据 ,录入后需要进行结束账簿初始化操作

        序号

        业务操作

        责任人

        1

        账簿的科目初始数据录入。

        主管会计

        2

        检查账簿科目初始余额数据是否平衡,人工检查数据是否正确。

        主管会计

        3

        结束账簿的科目初始化。

        主管会计

        四、初始化完成后,可以进行总账的凭证业务处理

        序号

        业务操作

        责任人

        1

        根据实际业务需求 ,录入账簿的凭证。

        总账会计

        2

        凭证查询,查询符合条件的凭证。

        财务人员

        3

        凭证审核,会计主管审核系统内的凭证。

        主管会计

        4

        凭证反审核 ,发现已审核的凭证错误,将其反审核 ,允许制单人修改凭证信息。

        主管会计

        5

        出纳复核 ,出纳人员对凭证信息的合法性 、真实性以及完整性进行复核。

        出纳

        6

        凭证过账,将符合条件的凭证登记到总账账簿。

        主管会计

        五、完成账簿本期所有的凭证处理后,需要进行总账的期末业务处理,然后将账簿的会计期间结至下一个期间

        序号

        业务操作

        责任人

        1

        期末处理前检查 :基本业务凭证均已过账、相关业务系统已结账以及相关业务单据已生成对应凭证且已过账 。

        总账会计

        2

        期末调汇,根据科目属性的设置 ,有外币业务的企业处理汇兑损益,并且将对应凭证已过账。

        总账会计

        3

        自动转账,根据转账模板自动生成转账凭证 ,并通过审核和过账。

        主管会计

        4

        结转损益,生成损益凭证,并且将对应凭证过账 。

        主管会计

        5

        期末处理,进行结账,结账结束后 ,系统显示结账的账簿已进入下一个会计期间。

        主管会计

        6

        结账后发现错误,可进行账簿的反结账 ,反结账完成后 ,账簿返回上一个会计期间。

        主管会计


        如果您觉得本文对您有用 ,建议收藏;

        如果您觉得对您的朋友有帮助,请分享给他们;

        如果您能点个赞,那就是对作者最大的支持 。

        更多精彩内容发布于公众号:代码乾坤 (CoderLand)

        相关新闻

        联系我们
        联系我们
        分享本页
        返回顶部

          XML地图